2024年预算安排0万元,比上年减少(增加)0万元,降低(增长)0%。与上年持平。
(二)公务接待费
2024年预算安排2万元,主要用于各县市区的财政公务交流等方面的接待活动,比上年减少(增加)0万元,降低(增长)0%。与上年持平。
(三)公务用车购置及运行费
2024年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,比上年减少(增加)0万元,降低(增长)0%;公务用车购置费0万元,比上年减少(增加)0万元,降低(增长 0%。与上年持平。
| 项目 | 预算数 |
| 合计 | 2 |
| 1、 因公出国(境) 费用 | 0 |
| 2、 公务接待费 | 2 |
| 3、 公务用车购置及运行费 | 0 |
| 其中: (1) 公务用车购置费 | 0 |
| (2) 公务用车运行费 | 0 |
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